第三部分 乐业县人民检察院 2025 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2025 年本单位总收入773.26万元,比上年增加 19.71万元,增长 2.62%, 主要原因是:人员正常增加,在职定额公用经费和其他工资福利收入增加; 总支出773.26 万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),比上年增加 19.71 万元,增长 2.62%, 主要原因是:人员正常增加,在职定额公用经费和其他工资福利支出增加。
二、部门收入总体情况说明
2025年收入总预算773.26 万元,比上年增加19.71万元,增长2.62%。 其中:一般公共预算收入773.26万元,占收入总预算100.00%,比上年增加19.71万元,增长2.62%;政府性基金预算收入0万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;国有资本经营预算0万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;财政专户管理资金0万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;单位资金0万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;上年结转结余0万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化。
2025年收入预算总体增加 ,主要原因是:人员正常增加,在职定额公用经费和其他工资福利收入增加。
三、部门支出总体情况说明
2025 年支出总预算773.26 万元,其中:基本支出预算710.56 万元,占支出总预算91.89 %,比上年增加13.71万元,增长1.97%。主要原因是:人员正常增加,基本支出增加。 项目支出预算62.7万元,占支出总预算8.11 %,比上年增加6万元,增长10.58%。主要原因是:人员正常增加,项目支出增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025 年财政拨款收入总预算773.26万元,比上年增加19.71万元,增长2.62%。收入包括:一般公共预算拨款773.26万元;政府性基金预算拨款0.00万元;国有资本经营预算拨款0.00万元;上年结转结余0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是:人员正常增加,在职定额公用经费和其他工资福利收入增加。
2025年财政拨款支出总预算773.26万元,比上年增加19.71万元,增长2.62%。 支出包括:一般公共服务支出0.7万元、公共安全支出556.67万元、社会保障和就业支出114.97万元、卫生健康支出49.16万元、住房保障支出51.75万元。 财政拨款支出增加 主要原因是:人员正常增加,在职定额公用经费和其他工资福利支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年一般公共预算拨款支出773.26 万元,比上年增加19.71万元,增长2.62%。 其中:基本支出710.56万元,项目支出62.7万元。具体支出预算如下:
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出0.7万元,与上年持平,无增减变化。
公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)支出494.67万元,比上年增加 40.31万元,增长 8.87%。主要原因是:人员正常增加,行政运行(项)支出增加。
公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)支出62万元,比上年增加 6万元,增长 10.71%。主要原因是:人员正常增加,一般行政管理事务(项)支出增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出17.29万元,比上年增加 0.29万元,增长 1.71%。主要原因是:人员正常减少,退休人员增加,行政单位离退休(项)支出增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出63.18万元,比上年减少 16.2万元,下降 20.41%。主要原因是:机关事业单位基本养老保险基数下调。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出34.5万元,比上年减少 5.19万元,下降 13.08%。主要原因是:机关事业单位职业年金基数下调。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出31.91万元,比上年减少 4.8万元,下降 13.08%。主要原因是:行政单位医疗基数下调。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出17.25万元,比上年减少 2.59万元,下降 13.05%。主要原因是:公务员医疗补助基数下调。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出51.75万元,比上年增加 1.89万元,增长 3.79%。主要原因是:人员正常增加,住房公积金(项)支出增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出710.56 万元,比上年增加13.71万元,增长1.97%。 其中:
人员经费634.21 万元,比上年增加6.23万元,增长0.99%,主要包括:
工资福利支出(类)基本工资(款)支出141.65万元。
工资福利支出(类)津贴补贴(款)支出102.63万元。
工资福利支出(类)奖金(款)支出92.03万元。
工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)支出63.18万元。
工资福利支出(类)职业年金缴费(款)支出34.5万元。
工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)支出31.48万元。
工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)支出17.25万元。
工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)支出0.43万元。
工资福利支出(类)住房公积金(款)支出51.75万元。
工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)支出78.99万元。
对个人和家庭的补助(类)退休费(款)支出14.29万元。
对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)支出3.23万元。
对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)支出2.8万元。
公用经费76.35万元,比上年增加7.48万元,增长10.86%, 主要包括:
商品和服务支出(类)办公费(款)支出2万元。
商品和服务支出(类)印刷费(款)支出1.5万元。
商品和服务支出(类)水费(款)支出0.2万元。
商品和服务支出(类)电费(款)支出6.4万元。
商品和服务支出(类)邮电费(款)支出5.77万元。
商品和服务支出(类)差旅费(款)支出4万元。
商品和服务支出(类)维修(护)费(款)支出0.9万元。
商品和服务支出(类)劳务费(款)支出11万元。
商品和服务支出(类)福利费(款)支出2.29万元。
商品和服务支出(类)其他交通费用(款)支出28.68万元。
商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)支出13.61万元。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算57万元,同口径比2024年预算20 万元,增加37万元,增长185.00%。 其中:
1.因公出国(境)经费预算0 万元,与上年持平,无增减变化。
2.公务接待费预算4万元,比上年减少4万元,下降50.00%, 主要原因是:公务交流减少。
公务接待费主要用于:开展办案工作及专项工作方面的公务交流活动。
3.公务用车购置及运行维护费预算53 万元,比上年增加41万元,增长341.67%,其中:
公务用车购置费预算43万元,比上年增加43万元,增长100%, 主要原因是:根据办案需求购置执法执勤用车。
公务用车运行维护费预算10万元,比上年减少2万元,下降16.67%, 主要原因是:1辆执法执勤用车达到报废年限,正常报废,公务用车运行维护费减少。
八、政府性基金预算支出情况说明
乐业县人民检察院 2025年度没有政府性基金预算,故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
乐业县人民检察院 2025年度没有国有资本经营预算,故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政(含参照公务员法管理的事业单位)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
2025年,本单位机关运行经费安排76.35万元,比上年增加7.48万元,增长10.86%, 主要原因是:人员正常增加,机关运行经费增加。
(二)政府采购情况
2025 年本单位政府采购安排53万元,比上年增加53万元,增长100%。 其中:政府集中采购预算53万元,分散采购预算0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购预算43万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算10万元等。
采购执法执勤用车、采购公务用车运行维护服务。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,我单位实有在编车辆5辆,其中:一般公务用车0.00辆,执法执勤用车5辆,其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下:
乐业县人民检察院单位5辆,包括0辆一般公务用车,5辆执法执勤用车,0辆其他业务用车。
(四)预算绩效目标等情况说明
1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目3个,预算资金62.70万元。绩效目标情况详见报表10。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一:项目名称地方办案(业务)经费,预算资金12万元,2025年度绩效目标为完成地方办案(业务)支出,绩效指标情况详见报表11。